Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

                                          ইউপির বার্ষিক বাজেট

             ০৫ নং নাসিরনগর ইউনিয়ন পরিষদ (এল.জি.ডি আইডি...........)

                                   উপজেলাঃনাসিরনগর

                        জেলাঃব্রাÿণবাড়ীয়া অর্থ-বছরঃ২০১৩-২০১৪ইং

 

                                 

 

          খাতের নাম

         পরবর্তী  অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

 চলতি অর্থ-

   বছরের

সংশোধিত

   বাজেট       

    টাকা

 পুর্ববর্তী অর্থ-  বছরের

    প্রকৃত

    (টাকা)

               নিজস্ব তহবিল

           অন্যান্য তহবিল

   মোট          

    টাকা

            ০১

      ০২

      ০৩

     ০৪

     ০৫

     ০৬

    হাতে নগদ

 

 

 

 

 

    ব্যাংকে জমা

৯৫৫৭৬.৭৮/=

 

 

২০৫৬২.১৪/=

১৯৭১.৯৫/=

  মোট প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

      প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

    কর আদায়

৪,৮০,১৬০/=

 

 

১৫৭৬৮০/=

১২৯২৬৫/=

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস

৬০,০০০/=

 

 

৫৫১০০/=

২৮২০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১,২৫,০০০/=

 

 

 

১১৩০০৬.১৯/=

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১০,০০০/=

 

 

 

 

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

৪০০০

 

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

৭,৮৩,৮৮০/=

 

৭০৫৫৩১/=

৫৭৬৫২২/=

 

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মানমত্মর ১%অর্থ

 

২,০০,০০০/=

 

১৮২৯৪২.৬৪/=

১০০০০০/=

সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারী থোক বরাদ্দ

 

১২,০০,০০০/=

 

 

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

১০৮৪৬৫২/=

অন্যান্য প্রাপ্তি

 

 

 

১৫৩/=

১২৮০/=

মোট প্রাপ্তি

৭৭০৭৩৬.৭৮/=

২১৮৩৮৮০/=

২৯,৫৪,৬১৬.৭৮/=

১১২৫৯৬৮.৭৮/=

২০৩৪৮৯৭.১৪/=

 

অনুমোদনের তারিখঃ

                     

                                                                                       চেয়ারম্যানের স্বাÿর

  সচিবের স্বÿর

 

 

 

 

 

 

                                                   ইউপির বার্ষিক বাজেট

                ০৫ নং নাসিরনগর ইউনিয়ন পরিষদ (এল.জি.ডি আইডি...........) উপজেলাঃনাসিরনগর

                                জেলাঃব্রাÿণবাড়ীয়া অর্থ-বছরঃ২০১৩-২০১৪ইং

 

                                

 

          খাতের নাম

         পরবর্তী  অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

 চলতি অর্থ-

   বছরের

সংশোধিত

   বাজেট      

    টাকা

 পুর্ববর্তী অর্থ-  বছরের

    প্রকৃত

    (টাকা)

               নিজস্ব তহবিল

           অন্যান্য তহবিল

   মোট        

    টাকা

            ০১

      ০২

      ০৩

     ০৪

     ০৫

     ০৬

ব্যয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

২,৯০,৫০০/=

১,৫৫,৭০০/=

 

৩৯০২২৫/=

২৪৫৬৫৮/=

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন,ভাতা

 

৪,৫৩,৮৮০/=

 

৪৪৬০৩১/=

৪৩৯৮৪২/=

কর আদায় বাবত ব্যয়

৭২,০২৪/=

 

 

১৯৬৮২/=

২৩২৪৬/=

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী

৫০,০০০/=

 

 

৩৪৬৭৩/=

৪৪১৮৪/=

ডাক ও তার

৪,৩০০/=

 

 

 

 

বিদ্যুত বিল

১৫,০০০/=

 

 

১১৯২৯/=

৬৮৮৮/=

অফিস রÿাণাবেÿণ

৪০,০০০/=

 

 

 

৭৭০৬৫/=

অন্যান্য ব্যয়

৬০,০০০/=

 

 

 

 

উন্নয়নমূলক ব্যয়

 

 

 

৪০০০০/=

১১৪২৬৫২/=

কৃষি প্রকল্প

 

২,০০,০০০/=

 

 

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন

২০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

 

 

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত

১,২০,০৪০/=

৪,০০,০০০/=

 

৩৭৪২৫/=

৩৪৮০০/=

গৃহ নির্মান ওমেরামত

 

১,০০,০০০/=

 

 

 

শিÿা কর্মসূচি

১০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

 

 

সেচ ও খাল

২০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

 

 

 

অন্যান্য

২০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

৫০৩২৭/=

 

মোট ব্যয়

৭,২১,৮৬৪

২১,০৯,৫৮০/=

২৮,৩১,৪৪৪/=

১০৩০২৯২/=

২০১৪৩৩৫

সমাপনী জের

 

 

১,২৩,১৭২.৭৮/=

৯৫৬৭৬.৭৮/=

২০৫৬২.১৪/=

 

অনুমোদনের তারিখঃ

                                                                                       চেয়ারম্যানের স্বাÿর

 সচিবের স্বÿর